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        內控審計/管理審計


        企業可委托鴻達方略針對企業管理中具有較高風險的關鍵內控環節進行審計、內控獨立評估,具體環節包括但不限于:?

        (1)流程執行審計?

        (2)制度執行審計?

        (3)內部控制執行情況審核?

        (4)采購情況審計?

        (5)銷售政策執行情況審計?

        (6)薪酬政策執行審計?

        (7)經費開支執行審計?

        (8)經營計劃執行審計?

        (9)年度業績審計?

        (10)連鎖門店或分支機構審計?

        (11)陌生訪客等


        通過鴻達方略的內控獨立評估或審計,督促企業貫徹執行內控管理要求,確保風險水平受控。

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